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一般納稅人的申報程序是什么?

發(fā)布者:江海會計  發(fā)布時間:2015-01-10  閱讀:4471次
納稅申報是指納稅人、扣繳義務(wù)人按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,在申報期限內(nèi)就納稅事項(xiàng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)書面申報的一種法定手續(xù)。

  一、納稅申報期

  在當(dāng)月辦理了稅務(wù)登記證的納稅人無論本有無銷售收入,都應(yīng)在次月辦理納稅申報。

  稅 種 納稅申報期

  增值稅 每月1-10日

  消費(fèi)稅 每月1-10日

  金融保險企業(yè)營業(yè)稅 1、4、7月的1-10

  儲蓄存款利息所得稅 每月1-10日

  企業(yè)所得稅和外商投資企業(yè)所得稅 1、4、7月的1-15日

  二、報送資料

  (1)《增值稅納稅申報表》3份

  (2)《發(fā)票領(lǐng)用存月報表》2份

  (3)《增值稅納稅申報表附列資料》2份

  (4)《分支機(jī)構(gòu)銷售明細(xì)表》2份

  (5) 附報資料

 、 增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián);

 、 運(yùn)輸發(fā)票發(fā)票聯(lián)(包括公路、海運(yùn)、航空運(yùn)輸發(fā)票);

 、 收購業(yè)發(fā)票稅務(wù)報查聯(lián);

  ④ 進(jìn)口貨物海關(guān)完稅憑證;

 、 防偽稅控納稅人,必須帶稅控IC卡、報稅磁盤和打印的銷項(xiàng)明細(xì)表。

  注:其它稅種申報表一式三份(包括消費(fèi)稅、營業(yè)稅、利息所得稅、企業(yè)所得稅等)

  三、申報納稅程序

  1、一般納稅人每月取得的增值稅專用發(fā)票電腦版發(fā)票抵扣聯(lián)應(yīng)先到辦稅服務(wù)廳認(rèn)證窗口進(jìn)行認(rèn)證

  2、其次,應(yīng)該到管理股進(jìn)行征前審核

  3、將審驗(yàn)合格的申報表及附列資料交至辦稅服務(wù)廳的納稅申報窗口作納稅申報錄入開票,完成納稅申報。

【相關(guān)閱讀】

 ● 一般納稅人認(rèn)定的特殊規(guī)定

  1.對年應(yīng)征增值稅銷售額未超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的小規(guī)模企業(yè)及個體經(jīng)營者,符合認(rèn)定條件中第3~10項(xiàng)條件的,也可以申請認(rèn)定增值稅一般納稅人。

  2.對新辦的應(yīng)征增值稅企業(yè),其預(yù)計年應(yīng)征增值稅銷售額未超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的,需要認(rèn)定增值稅一般納稅人的,一律認(rèn)定為臨時一般納稅人。其預(yù)計年應(yīng)征增值稅銷售額超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在認(rèn)定審批增值稅一般納稅人時,認(rèn)為其不符合認(rèn)定條件中第3~10項(xiàng)條件的,可以認(rèn)定為增值稅臨時一般納稅人。

  3.個人(不包括個體經(jīng)營者)以及不經(jīng)常發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為的企業(yè),不得認(rèn)定為增值稅一般納稅人...[詳細(xì)]

 ● 一般納稅人的報稅流程

  一般流程大致如下,但各地要求有所不同:

  1、抄報稅。在開票系統(tǒng)中進(jìn)行“抄稅處理”,將你本月所有開具作廢剩余發(fā)票全部抄入稅控IC卡中,并將所有開票匯總明細(xì)打印出來,注意抄稅最好在每月1號以后10號以前進(jìn)行。

  2、填寫報表。在申報系統(tǒng)中將增值稅申報表、財務(wù)報表以及稅務(wù)局要求報送的其他報表一并填寫齊全,存入申報介質(zhì)(軟盤、U盤等)并打印一式兩份加蓋公章。

  3、持稅控IC卡、申報盤、紙質(zhì)報表到申報窗口進(jìn)行申報,窗口接收申報后,會將報表其中一份蓋章退回。如果當(dāng)期有稅款的話,會打印稅收繳款書給你。如果報表填寫錯誤,需要修改后再重新申報。

  4、持稅收繳款書到銀行或結(jié)算中心繳納稅款...

 ● 增值稅一般納稅人增值稅申報程序

  1、認(rèn)證

  (1)認(rèn)證時間

  納稅人申報抵扣的增值稅專用發(fā)票必須自發(fā)票開具之日起90日內(nèi)報送稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證,否則不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

  (2)認(rèn)證方式

  ①手工認(rèn)證:納稅人取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),必須在每月月底之前到所屬區(qū)(分)局辦稅服務(wù)廳進(jìn)行認(rèn)證。稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證后,向納稅人下達(dá)“認(rèn)證結(jié)果通知書”和“認(rèn)證結(jié)果清單”。對于認(rèn)證不符及密文有誤的抵扣聯(lián),稅務(wù)機(jī)關(guān)暫不予抵扣,并當(dāng)場扣留作調(diào)查處理。未經(jīng)認(rèn)證的,不得申報抵扣。

  ②網(wǎng)上認(rèn)證:納稅人按月將取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用...[詳細(xì)]

 ● 一般納稅人公司注銷的流程是什么?

  注銷公司流程:

  先到國地稅所辦理國地稅的注銷手續(xù),然后拿著國地稅的注銷單去工商辦理營業(yè)執(zhí)照的注銷手續(xù)!

  注銷公司可能要涉及到查賬問題!

  具體步驟如下:

  (1)先到國稅拿表格:按國稅的要求填寫、簽字,、蓋章、繳銷發(fā)票、補(bǔ)稅后,它會收回國稅稅務(wù)登記證,給你一張國稅注銷稅務(wù)登記通知書。

  (2)拿著國稅的注銷稅務(wù)登記通知書,到地稅拿表格,補(bǔ)稅后,它會收回地稅稅務(wù)登記證,給你一張地稅注銷稅務(wù)登記通知書

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